[Rjour-l] Налоговая оптимизация: анализ рисков

Риски налогоплательщика ditiq at capitalreg.ru
Wed Nov 23 02:40:44 MSK 2011


      АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
      НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

      30 ноября – 02 декабря в Санкт-Петербурге

      с 18.00 до 21.00 (вечерняя группа)

      Телефон для регистрации на обучение: +7 (812) 448 - 64 - 33
     
            1. Необоснованная налоговая выгода.
            Обстоятельства, свидетельствующие о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой
            выгоды. Наличие разумных экономических или иных причин (деловой цели) в действиях
            налогоплательщика. Солидарная налоговая ответственность с недобросовестными поставщиками.
            Обзор арбитражной практики. 
            2. Концепция системы планирования выездных налоговых проверок.
            Цели разработки. Основные принципы планирования. Структура отбора налогоплательщиков для
            проведения выездных налоговых проверок. Критерии самостоятельной оценки рисков для
            налогоплательщиков. 
            3. Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков.
            Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.
            Использование фирм-"однодневок" для создания фиктивных расходов и получения вычетов по
            косвенным налогам без соответствующего движения товара (работ, услуг). Использование фирм -
            "однодневок" с целью увеличения добавленной стоимости товара, уменьшения налоговой нагрузки на
            производственные подразделения. Применение схем получения необоснованной налоговой выгоды
            при реализации недвижимого имущества. Схема получения необоснованной налоговой выгоды при
            производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции. Схема получения необоснованной
            налоговой выгоды с использованием инвалидов. 
            4. Оценка рисков при выборе поставщика.
            Недобросовестные поставщики. Разумная осмотрительность при выборе поставщика. Обзор
            арбитражной практики. 
            5. Выбор режима налогообложения.
            Общий режим налогообложения. Актуальные вопросы исчисления и уплаты налогов. Преимущества и
            недостатки перехода на УСН. Ограничения на применение ЕНВД. Раздельный учет при совмещении
            режимов. Эффективность использования субъектов специальных налоговых режимов при
            планировании бизнеса. 
            6. Риски и особенности, возникающие при работе с иностранными контрагентами.
            Оффшоры – особенности правового регулирования. Риски контрагента оффшорной компании.
            Уголовно-правовые риски участников оффшорных правоотношений. Соглашения и конвенции об
            избежание двойного налогообложения. Постоянное представительство иностранной компании в
            России. Налоговые риски. Арбитражная практика. 
            7. Изменения налогового законодательства с 01.01.2012 года и налоговое планирование
            бизнеса.
            Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием. Взаимозависимость лиц для
            налогообложения. Контролируемые сделки. Сопоставимые сделки. 
            Преподаватель - руководитель отдела налогового консалтинга аудиторской компании, аттестованный
            аудитор, член Аудиторской Палаты России, более 10 лет практической работы в области аудита,
            налогового права, налогового планирования финансовых потоков. 
     
      Стоимость обучения: 9000 рублей.

      Город: г. Санкт–Петербург
      Место проведения: бизнес-центр "Овентал Хистори", улица Социалистическая, д. 14, офис 301.
      В стоимость входит методический материал, курсовой сертификат.
     
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://www.lists.ru/pipermail/rjour-l/attachments/20111123/4cfa189c/attachment-0001.html


More information about the Rjour-l mailing list